Orden de Compra. Nº1057402-7007-SE23 "5074-(MATERIALES) SUPRIMICIÓN RADIADORES EN SERV. HIGIÉNICOS OFICINA DE SDGDP"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-7007-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2023
Nombre de la Orden de Compra 5074-(MATERIALES) SUPRIMICIÓN RADIADORES EN SERV. HIGIÉNICOS OFICINA DE SDGDP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13689
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 19684
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO VECOR SPA
Razón Social GRUPO VECOR SPA
R.U.T. 76.906.371-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO VECOR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101801
Radiadores4UnidadPUNTA HILO 1/2"  $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.600 $ 43.600
40101801
Radiadores4UnidadLLAVE DE CORTE 1/2"  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 103.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.684
TOTAL OC $ 123.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.