Orden de Compra. Nº
3268-706-SE24
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400 413 01150601/2204011 SOL. D.A. N° 067/2024 REPUESTOS CARRO PRINOTH BR350 BASE FREI
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Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3268-706-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
400 413 01150601/2204011 SOL. D.A. N° 067/2024 REPUESTOS CARRO PRINOTH BR350 BASE FREI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IVª Brigada Aérea
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011506012152204011000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Facturación
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
1657953,49
Dirección de Envío de la Factura
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Munoz y Timmermann Limitada
Razón Social
MUNOZ Y TIMMERMANN LIMITADA
R.U.T.
76.016.177-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Munoz y Timmermann Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40161515
Filtros hidráulicos
2
Unidad
FILTRO HIDRÁULICO N° PARTE 118700100
FILTRO HIDRÁULICO N° PARTE 118700100
$ 343.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 687.580
$ 687.580
31151905
Correas de caucho
2
Unidad
CORREA GOMA N° PARTE 121503800
CORREA GOMA N° PARTE 121503800
$ 106.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 213.360
$ 213.359
31171802
Ruedas motrices
1
Unidad
RUEDA TENSORA DELANTERA N° PARTE 602016974
RUEDA TENSORA DELANTERA N° PARTE 602016974
$ 2.750.099,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750.099
$ 2.750.099
31171802
Ruedas motrices
1
Unidad
RUEDA SOLIDA INTERMEDIA N° PARTE 602016935
RUEDA SOLIDA INTERMEDIA N° PARTE 602016935
$ 2.568.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.568.090
$ 2.568.090
27121605
Cuerpos de cilindro hidráulico
2
Unidad
CILINDRO DE GAS N° PARTE 114666651
CILINDRO DE GAS N° PARTE 114666651
$ 157.221,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 314.442
$ 314.442
40142007
Mangueras especiales
1
Unidad
MANGUERA HIDRÁULICA N° PARTE 626485974
MANGUERA HIDRÁULICA N° PARTE 626485974
$ 270.245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.245
$ 270.245
40142007
Mangueras especiales
1
Unidad
MANGUERA HIDRÁULICA N° PARTE 626455400
MANGUERA HIDRÁULICA N° PARTE 626455400
$ 267.489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 267.489
$ 267.489
40142007
Mangueras especiales
1
Unidad
MANGUERA HIDRÁULICA N° PARTE 626486008
MANGUERA HIDRÁULICA N° PARTE 626486008
$ 259.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 259.001
$ 259.001
26111805
Tensores de correa
2
Unidad
TENSOR DE CORREA N° PARTE 121504127
TENSOR DE CORREA N° PARTE 121504127
$ 697.883,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.395.766
$ 1.395.766
Total Neto
$ 8.726.071
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.657.953
TOTAL OC
$ 10.384.024
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.