Orden de Compra. Nº3268-706-SE24 "400 413 01150601/2204011 SOL. D.A. N° 067/2024 REPUESTOS CARRO PRINOTH BR350 BASE FREI"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-706-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra 400 413 01150601/2204011 SOL. D.A. N° 067/2024 REPUESTOS CARRO PRINOTH BR350 BASE FREI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011506012152204011000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1657953,49
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Munoz y Timmermann Limitada
Razón Social MUNOZ Y TIMMERMANN LIMITADA
R.U.T. 76.016.177-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Munoz y Timmermann Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161515
Filtros hidráulicos2UnidadFILTRO HIDRÁULICO N° PARTE 118700100FILTRO HIDRÁULICO N° PARTE 118700100 $ 343.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.580 $ 687.580
31151905
Correas de caucho2UnidadCORREA GOMA N° PARTE 121503800CORREA GOMA N° PARTE 121503800 $ 106.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.360 $ 213.359
31171802
Ruedas motrices1UnidadRUEDA TENSORA DELANTERA N° PARTE 602016974RUEDA TENSORA DELANTERA N° PARTE 602016974 $ 2.750.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750.099 $ 2.750.099
31171802
Ruedas motrices1UnidadRUEDA SOLIDA INTERMEDIA N° PARTE 602016935RUEDA SOLIDA INTERMEDIA N° PARTE 602016935 $ 2.568.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.568.090 $ 2.568.090
27121605
Cuerpos de cilindro hidráulico2UnidadCILINDRO DE GAS N° PARTE 114666651CILINDRO DE GAS N° PARTE 114666651 $ 157.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.442 $ 314.442
40142007
Mangueras especiales1UnidadMANGUERA HIDRÁULICA N° PARTE 626485974 MANGUERA HIDRÁULICA N° PARTE 626485974 $ 270.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.245 $ 270.245
40142007
Mangueras especiales1UnidadMANGUERA HIDRÁULICA N° PARTE 626455400MANGUERA HIDRÁULICA N° PARTE 626455400 $ 267.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.489 $ 267.489
40142007
Mangueras especiales1UnidadMANGUERA HIDRÁULICA N° PARTE 626486008MANGUERA HIDRÁULICA N° PARTE 626486008 $ 259.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.001 $ 259.001
26111805
Tensores de correa2UnidadTENSOR DE CORREA N° PARTE 121504127TENSOR DE CORREA N° PARTE 121504127 $ 697.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.766 $ 1.395.766
Total Neto $ 8.726.071
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.657.953
TOTAL OC $ 10.384.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.