Orden de Compra. Nº3447-2518-SE25 "Mantención y Reparación Piscinas Municipales, ID 3447-261-LE24; Mes Julio/2025"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-2518-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación Piscinas Municipales, ID 3447-261-LE24; Mes Julio/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-261-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001; 215.22.06.999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 184409,25
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Obras Civiles H.B.R. E.I.R.L
Razón Social OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN
R.U.T. 76.161.803-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Obras Civiles H.B.R. E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111602
Servicios de mantenimiento de patios y piscinas1UnidadItem 1 Valor Mensual Servicios de Mantención Piscina Municipal La Pampa en Temporada Baja LA PAMPA ALTA $ 323.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.525 $ 323.525
91111602
Servicios de mantenimiento de patios y piscinas1UnidadItem 3 Valor Mensual Servicios de Mantención Piscina Municipal El Boro en Temporada BajaEL BORO $ 323.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.525 $ 323.525
91111602
Servicios de mantenimiento de patios y piscinas1UnidadItem 5 Valor Mensual Servicios de Mantención Piscina Municipal Santa Rosa en Temporada BajaSANTA ROSA ALTA $ 323.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.525 $ 323.525
Total Neto $ 970.575
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.409
TOTAL OC $ 1.154.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.