Orden de Compra. Nº1262-25-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1262-16-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1262-25-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1262-16-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Estimados debido a que el detalle de la compra ágil hablaba de 4 extintores y la unidad se agruparon en 2 unidades, lo que causo confusión, haremos nuevamente la compra ágil indicando las 4 unidades en ambos detalles, debido a que se necesita servicio para 4 extintores y no 2 extintores
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Arica
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, piso 2
Comuna Arica
Impuesto 14250
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 72747658
Razón Social ROSA MAGDALENA DE LOURDES HENRÍQUEZ NAVARRETE
R.U.T. 7.274.765-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 72747658
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadMantención y Recarga Extintor Polvo Químico Seco 6KG.  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
46191601
Extintores1UnidadMantención y Recarga Extintor Dióxido de carbono 5KG.  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 75.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.250
TOTAL OC $ 89.250


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.274.765-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.