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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1262-25-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
25-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1262-16-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Estimados debido a que el detalle de la compra ágil hablaba de 4 extintores y la unidad se agruparon en 2 unidades, lo que causo confusión, haremos nuevamente la compra ágil indicando las 4 unidades en ambos detalles, debido a que se necesita servicio para 4 extintores y no 2 extintores |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 305, piso 2 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
14250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 305, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-08-2025 |
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Proveedor |
72747658 |
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Razón Social |
ROSA MAGDALENA DE LOURDES HENRÍQUEZ NAVARRETE
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R.U.T. |
7.274.765-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
72747658 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | Mantención y Recarga Extintor Polvo Químico Seco 6KG. | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | Mantención y Recarga Extintor Dióxido de carbono 5KG. | |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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Total Neto
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$ 75.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.250
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$ 89.250
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.