Orden de Compra. Nº2404-685-AG25 "NP54 SECCIÓN PERSONAL ADQ DE TARJETAS E INSUMOS PARA CREDENCIALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-269-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-685-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra NP54 SECCIÓN PERSONAL ADQ DE TARJETAS E INSUMOS PARA CREDENCIALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-269-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se solicita cancelacion
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 003757 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 121600
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermarket de todo
Razón Social DIEGO FAURA YZAGA ALMACENES E.I.R.L.
R.U.T. 77.530.807-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermarket de todo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101316
Tarjetas en blanco1000UnidadTARJETAS PARA CONFECCIONAR CREDENCIALES COLOR BLANCAS.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
55121804
Distintivos o porta distintivos500UnidadPORTA CREDENCIALES TRANSPARENTE VERTICAL.  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
55121804
Distintivos o porta distintivos500UnidadLANYARD INSTITUCIONALES DE 1 METRO CON MOSQUETON Y PORTAPENDRIVE.  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 640.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.600
TOTAL OC $ 761.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.