Orden de Compra. Nº1388-54-AG24 "Servicio de Productora para el arriendo y alimentación. compra ágil: 1388-71-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388-54-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Productora para el arriendo y alimentación. compra ágil: 1388-71-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 109 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191
Comuna Ñuñoa
Impuesto 159600
Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor New Gravity
Razón Social NEW GRAVITY SPA
R.U.T. 77.487.544-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal New Gravity
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadPendon Pvc para portal de bienvenida con nombre de la feria  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
30161702
Tarimas1UnidadTarima escenario, Tarima modular de 3 mts x 2 mts y 20 cm de alto, Piso antideslizante   $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
26111601
Generadores diesel1UnidadGenerador electricidad, Generador Disel insonorizado de 7 Kva con Carga de combustible monofásico  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
31331601
Conjuntos estructurales soldados de aluminio1UnidadTruss de aluminio certificado de 6 metros con malacates. Portal con nombre de feria literaria deprov.oriente  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado500UnidadHelado de paleta agua variados , incluye maquina o conservadora de los mismos  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
60121006
Fotografías1UnidadPlataforma 360 giratoria para 4 personas Videos ilimitados por 2 Horas Sesión de videos 360º Código QR (tu video al instante) Respaldo Digital Operador de cámara . Grabación con Iphone Alfombra roja Cotillon Pantalla   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
90151602
Productoras1UnidadMaquinas de Chispas Frias con carga. Máquina para apoyo escenario Leopalloza  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 840.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.600
TOTAL OC $ 999.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.487.544-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.