Orden de Compra. Nº
842082-6-AG25
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ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK DE PAÑOL DE CONSUMOS DEL OPV 83 "MARINERO FUENTEALBA"
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Recuerde que el responsable del pago es OPV MARINERO FUENTEALBA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
842082-6-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK DE PAÑOL DE CONSUMOS DEL OPV 83 "MARINERO FUENTEALBA"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OPV MARINERO FUENTEALBA
Razón Social
OPV MARINERO FUENTEALBA
R.U.T.
61.980.410-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema LEY DE NAVEGACIÓN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
OPV MARINERO FUENTEALBA
R.U.T.
61.980.410-4
Dirección de Facturación
Avenida Bulnes N° 0536 sector tres puentes. Muelle Capitán Guillermo Asmar Magallanes. 285, Región de Magallanes y de la Antártica
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
119251,6
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Bulnes N° 0536 sector tres puentes. Muelle Capitán Guillermo Asmar Magallanes. 285, Región de Magallanes y de la Antártica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Redoffice XII
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T.
78.307.990-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Redoffice XII
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
72
Botella
LIMPIADOR PISO LIQUIDO 900 ML, SEGÚN ANEXO ADJUNTO
$ 797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.384
$ 57.384
47121701
Bolsas de basura
72
Botella
LAVALOZA LIQUIDO 750 ML, SEGÚN ANEXO ADJUNTO
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.680
$ 121.680
47121701
Bolsas de basura
48
Unidad
LIMPIA VIDRIO CON GATILLO, SEGÚN ANEXO ADJUNTO
$ 839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.272
$ 40.272
47121701
Bolsas de basura
60
Unidad
VIRUTILLA GRUESA PARA OLLA, SEGÚN ANEXO ADJUNTO
$ 573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.380
$ 34.380
47121701
Bolsas de basura
43
Unidad
LIMPIADOR CREMA, SEGÚN ANEXO ADJUNTO
$ 1.586,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.198
$ 68.198
47121701
Bolsas de basura
48
Paquete
PAÑO SPONGI, SEGÚN ANEXO ADJUNTO
PAÑO SPONGI, SEGÚN ANEXO ADJUNTO
$ 1.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.376
$ 71.376
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
TOALLA DE PAPEL (1X2 NR), SEGÚN ANEXO ADJUNTO
TOALLA DE PAPEL (1X2 NR), SEGÚN ANEXO ADJUNTO
$ 8.405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.050
$ 84.050
47121701
Bolsas de basura
72
Paquete
BOLSA DE BASURA 50X70, SEGÚN ANEXO ADJUNTO
BOLSA DE BASURA 50X70, SEGÚN ANEXO ADJUNTO
$ 354,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.488
$ 25.488
47121701
Bolsas de basura
12
Paquete
BOLSA DE BASURA 140 X 150 (1X10NR), SEGÚN ANEXO ADJUNTO
BOLSA DE BASURA 140 X 150 (1X10NR), SEGÚN ANEXO ADJUNTO
$ 10.401,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.812
$ 124.812
Total Neto
$ 627.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 119.252
TOTAL OC
$ 746.892
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.