Orden de Compra. Nº842082-6-AG25 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK DE PAÑOL DE CONSUMOS DEL OPV 83 "MARINERO FUENTEALBA""
Recuerde que el responsable del pago es OPV MARINERO FUENTEALBA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 842082-6-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK DE PAÑOL DE CONSUMOS DEL OPV 83 "MARINERO FUENTEALBA"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OPV MARINERO FUENTEALBA
Razón Social OPV MARINERO FUENTEALBA
R.U.T. 61.980.410-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema LEY DE NAVEGACIÓN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social OPV MARINERO FUENTEALBA
R.U.T. 61.980.410-4
Dirección de Facturación Avenida Bulnes N° 0536 sector tres puentes. Muelle Capitán Guillermo Asmar Magallanes. 285, Región de Magallanes y de la Antártica
Comuna Punta Arenas
Impuesto 119251,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes N° 0536 sector tres puentes. Muelle Capitán Guillermo Asmar Magallanes. 285, Región de Magallanes y de la Antártica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Bolsas de basura72BotellaLIMPIADOR PISO LIQUIDO 900 ML, SEGÚN ANEXO ADJUNTO  $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.384 $ 57.384
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Bolsas de basura72BotellaLAVALOZA LIQUIDO 750 ML, SEGÚN ANEXO ADJUNTO  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.680 $ 121.680
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Bolsas de basura48UnidadLIMPIA VIDRIO CON GATILLO, SEGÚN ANEXO ADJUNTO  $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.272 $ 40.272
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Bolsas de basura60UnidadVIRUTILLA GRUESA PARA OLLA, SEGÚN ANEXO ADJUNTO  $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.380 $ 34.380
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Bolsas de basura43UnidadLIMPIADOR CREMA, SEGÚN ANEXO ADJUNTO  $ 1.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.198 $ 68.198
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Bolsas de basura48PaquetePAÑO SPONGI, SEGÚN ANEXO ADJUNTOPAÑO SPONGI, SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.376 $ 71.376
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Bolsas de basura10PaqueteTOALLA DE PAPEL (1X2 NR), SEGÚN ANEXO ADJUNTOTOALLA DE PAPEL (1X2 NR), SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 8.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.050 $ 84.050
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Bolsas de basura72PaqueteBOLSA DE BASURA 50X70, SEGÚN ANEXO ADJUNTOBOLSA DE BASURA 50X70, SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.488 $ 25.488
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Bolsas de basura12PaqueteBOLSA DE BASURA 140 X 150 (1X10NR), SEGÚN ANEXO ADJUNTOBOLSA DE BASURA 140 X 150 (1X10NR), SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 10.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.812 $ 124.812
Total Neto $ 627.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.252
TOTAL OC $ 746.892


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.