Orden de Compra. Nº2328-390-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-337-COT25 Programa 4 a 7 escuela Pablo Neruda Servicio de alimentación"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-390-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-337-COT25 Programa 4 a 7 escuela Pablo Neruda Servicio de alimentación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 87810,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DONDE SOTITO
Razón Social SOCIEDAD JAVIER Y VERONICA SPA
R.U.T. 77.034.382-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DONDE SOTITO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering53UnidadONCE PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA 4 a 7, ESCUELA PABLO NERUDA, MENÚ A SERVIR POR NIÑOS, 2 JUGOS O BEBIDAS, 1 FAJITA (MECHADA-QUESO), 1 PORCIÓN KUQUEN, 1 MUFFÍN, 2 BROCHETAS (QUESO-SALAME-TOMATE CHERRY), 2 BROCHETA(POLLO-SALCHICA), 1 CEVICHE(SALMÓN-PALTA), 3 EMPANADAS DE QUESO, 2 SOPAIPILLAS CON PEBRE, 1 PORCIÓN DE TORTA ,53 BOLSAS CON CARAMELOS (6 PRODUCTOS) EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025, A LAS 16:00 HRS., EN EL ESTABLECIMIENTO PABLO NERUDA LUGAR EL COMEDOR.ONCE PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA 4 a 7, ESCUELA PABLO NERUDA, MENÚ A SERVIR POR NIÑOS, 2 JUGOS O BEBIDAS, 1 FAJITA (MECHADA-QUESO), 1 PORCIÓN KUQUEN, 1 MUFFÍN, 2 BROCHETAS (QUESO-SALAME-TOMATE CHERRY), 2 BROCHETA(POLLO-SALCHICA), 1 CEVICHE(SALMÓN-PALT $ 8.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.160 $ 462.160
Total Neto $ 462.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.810
TOTAL OC $ 549.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.