Orden de Compra. Nº553368-252-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 553368-72-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 553368-252-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 553368-72-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Vicerrectoria de Desarrollo
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Avda General Velasquez N° 1775
Comuna Arica
Impuesto 295260
Dirección de Envío de la Factura Avda General Velasquez N° 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ditexa Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA TEXTIL ARICA LIMITADA
R.U.T. 76.179.839-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ditexa Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales84UnidadCompra de 84 MOCHILAS color NEGRO en lona engomada, resistente al agua, compartimiento interior acolchado porta notebook, capacidad 18 litros, dos amplios compartimientos y bolsillo exterior, bolsillo lateral para porta botella de agua, correas con tirantes regulables, con logo institucional bordado para actividades de cierre de año académico, flete incluido. Proveedor debe adjuntar Anexo N°1. Se evaluará experiencia en el rubro y plazo de entrega en ARICA.  $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.000 $ 1.554.000
Total Neto $ 1.554.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 295.260
TOTAL OC $ 1.849.260


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.569.515-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.603.919-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.727.836-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.179.839-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.