Orden de Compra. Nº1079713-147-AG25 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LA SALA DE EVIDENCIA DE LA 62° COM. SAN BERNARDO Y 38 COM. PUENTE ALTO, DESDE LA COMPRA ÁGIL 1079713-46-COT25."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079713-147-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LA SALA DE EVIDENCIA DE LA 62° COM. SAN BERNARDO Y 38 COM. PUENTE ALTO, DESDE LA COMPRA ÁGIL 1079713-46-COT25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
R.U.T. 53.322.604-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
R.U.T. 53.322.604-3
Dirección de Facturación AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147
Comuna Ñuñoa
Impuesto 129974,25
Dirección de Envío de la Factura AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORRES MM SPA
Razón Social TORRES MM SPA
R.U.T. 77.674.121-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TORRES MM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111712
Extractores2UnidadEXTRACTOR DE AIRE TECHO/PARED 216 M3/HORA 4", PARA LA 38° COM. PUENTE ALTO  $ 21.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.110 $ 43.110
31162309
Estantes de montaje1UnidadESTANTERÍA METAL/MADERA SIN TORNILLOS 192X100X50 CM 5 NIVELES GRIS, PARA LA 38° COM. PUENTE ALTO  $ 124.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.790 $ 124.790
24141608
Protecciones externas2UnidadPROTECCIÓN VENTANA BARRA ACERO NEGRO 100X100 ??.  $ 39.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.412 $ 79.412
27111712
Extractores1UnidadEXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL. 14 PULGADAS, 550W, COLOR NEGRO, DE MATERIAL METAL, TAMAÑO 14", 220 DE VOLTAJE.  $ 51.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.050 $ 51.050
31162309
Estantes de montaje3UnidadESTANTE ACERO 4 NIVELES TIPO DE REPISA CON SOPORTE MEDIDAS: ALTO 183 CM. ANCHO 183CM. PROFUNDIDAD 61 CM. COLOR PLATEADO  $ 68.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.201 $ 204.201
42191904
Armarios o cajas de seguridad para narcóticos2UnidadCAJA DE SEGURIDAD 53,75 LITROS, MATERIAL DE ACERO, TIPO DE CERRADURA ELECTRÓNICA, TECLADO DIGITAL CON VISOR LCD  $ 90.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.512 $ 181.512
Total Neto $ 684.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.974
TOTAL OC $ 814.049


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.