Orden de Compra. Nº
1079713-147-AG25
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ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LA SALA DE EVIDENCIA DE LA 62° COM. SAN BERNARDO Y 38 COM. PUENTE ALTO, DESDE LA COMPRA ÁGIL 1079713-46-COT25.
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Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079713-147-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LA SALA DE EVIDENCIA DE LA 62° COM. SAN BERNARDO Y 38 COM. PUENTE ALTO, DESDE LA COMPRA ÁGIL 1079713-46-COT25.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
R.U.T.
53.322.604-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
R.U.T.
53.322.604-3
Dirección de Facturación
AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147
Comuna
Ñuñoa
Impuesto
129974,25
Dirección de Envío de la Factura
AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TORRES MM SPA
Razón Social
TORRES MM SPA
R.U.T.
77.674.121-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TORRES MM SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111712
Extractores
2
Unidad
EXTRACTOR DE AIRE TECHO/PARED 216 M3/HORA 4", PARA LA 38° COM. PUENTE ALTO
$ 21.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.110
$ 43.110
31162309
Estantes de montaje
1
Unidad
ESTANTERÍA METAL/MADERA SIN TORNILLOS 192X100X50 CM 5 NIVELES GRIS, PARA LA 38° COM. PUENTE ALTO
$ 124.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.790
$ 124.790
24141608
Protecciones externas
2
Unidad
PROTECCIÓN VENTANA BARRA ACERO NEGRO 100X100 ??.
$ 39.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.412
$ 79.412
27111712
Extractores
1
Unidad
EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL. 14 PULGADAS, 550W, COLOR NEGRO, DE MATERIAL METAL, TAMAÑO 14", 220 DE VOLTAJE.
$ 51.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.050
$ 51.050
31162309
Estantes de montaje
3
Unidad
ESTANTE ACERO 4 NIVELES TIPO DE REPISA CON SOPORTE MEDIDAS: ALTO 183 CM. ANCHO 183CM. PROFUNDIDAD 61 CM. COLOR PLATEADO
$ 68.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204.201
$ 204.201
42191904
Armarios o cajas de seguridad para narcóticos
2
Unidad
CAJA DE SEGURIDAD 53,75 LITROS, MATERIAL DE ACERO, TIPO DE CERRADURA ELECTRÓNICA, TECLADO DIGITAL CON VISOR LCD
$ 90.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 181.512
$ 181.512
Total Neto
$ 684.075
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 129.974
TOTAL OC
$ 814.049
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.