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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5803-23-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5803-26-COT25 Solped 2/35812 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CAMPUS SANTIAGO UTAL |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Santa Elena 2222, Comuna San Joaquin, Región Metro |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
27740 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Elena 2222, Comuna San Joaquin, Región Metro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SportMaster I |
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Razón Social |
QUIMICOLOR LTDA
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R.U.T. |
50.196.460-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SportMaster I |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49211806
| Tienda de deporte | 1 | Unidad | Servicio de desarme, traslado y rearmado Multiestacion AP-7400 TuffStufff | |
$ 146.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 146.000
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$ 146.000
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Total Neto
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$ 146.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.740
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$ 173.740
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.