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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5586-5803-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P/A Salón tipo auditorio y Coffee Break Puerto Varascompra ágil: 5586-3094-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Facturación |
av. Francisco Salazar 01145 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
145160 |
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Dirección de Envío de la Factura |
av. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HOTEL BELLAVISTA LTDA. - Casa Matriz |
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Razón Social |
HOTEL BELLAVISTA LIMITADA
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R.U.T. |
78.451.360-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HOTEL BELLAVISTA LTDA. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | Salón tipo auditorio y Coffee Break Puerto Varas, según especificaciones técnicas
| Salón tipo auditorio y Coffee Break Puerto Varas, según especificaciones técnicas
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$ 764.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 764.000
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$ 764.000
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Total Neto
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$ 764.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 145.160
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$ 909.160
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.