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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5158-149-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mantención de infraestructura para diferentes Campus de la Universidad de La Serena |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE SERVICIOS |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Facturación |
BENAVENTE # 980 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
248619,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BENAVENTE # 980 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RIO MAYER S.p.A. |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA RIO MAYER S.P.A
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R.U.T. |
76.558.295-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RIO MAYER S.p.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 1 | Global | La Universidad de La Serena requiere el servicio mantención de infraestructura para diferentes Campus de la Universidad de La Serena. Según solicitud de cotización adjunta. | |
$ 1.308.523,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.308.523
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$ 1.308.523
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Total Neto
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$ 1.308.523
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 248.619
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$ 1.557.142
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.