Orden de Compra. Nº3149-186-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3149-114-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-186-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3149-114-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 1926
Comuna María Elena
Impuesto 234726
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 1926
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 113833513
Razón Social MARÍA ISABEL ACUÑA SEGOVIA
R.U.T. 11.383.351-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 113833513
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados600UnidadEMPANADAS DE PINO CON SUS SERVILLETAS. DEBE HACER ENTREGA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNCIPALIDAD EL DIA 21-05-2024 A LAS 08:00 AM  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.600 $ 756.600
50193002
Bebidas Infantiles600UnidadBEBIDAS DE 500 ML DE DISTINTOS SABORES. DEBE HACER ENTREGA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNCIPALIDAD EL DIA 21-05-2024 A LAS 08:00 AM  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.800 $ 478.800
Total Neto $ 1.235.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 234.726
TOTAL OC $ 1.470.126


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.429.264-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.780.553-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.614.243-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 11.383.351-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.