Orden de Compra. Nº1200-121-SE25 "REQ. 1.20 PASAJES TERRESTRES NACIONAL ATLETISTMO U18 PROMESAS CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1200-121-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra REQ. 1.20 PASAJES TERRESTRES NACIONAL ATLETISTMO U18 PROMESAS CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1200-47-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION IX
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat Nº 895
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 258 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación San Martin 841 - Temuco.
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 841 - Temuco.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ChilleCompraExpress
Razón Social PULMAHUE SPA
R.U.T. 76.681.561-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ChilleCompraExpress
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos6Unidad no definidaPASAJE EN BUS SALON CAMA ANGOL SANTIAGO 23-05-2025PASAJE EN BUS SALON CAMA ANGOL SANTIAGO 23-05-2025 $ 18.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.300 $ 111.300
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos6Unidad no definidaPASAJE EN BUS SALON CAMA SANTIAGO ANGOL 25-05-2025PASAJE EN BUS SALON CAMA SANTIAGO ANGOL 25-05-2025 $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos6Unidad no definidaPASAJE EN BUS SALON CAMA TEMUCO-SANTIAGO 22-05-2025PASAJE EN BUS SALON CAMA TEMUCO-SANTIAGO 22-05-2025 $ 17.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.200 $ 106.200
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos6Unidad no definidaPASAJE EN BUS SALON CAMA SANTIAGO TEMUCO 24-05-2025PASAJE EN BUS SALON CAMA SANTIAGO TEMUCO 24-05-2025 $ 24.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.780 $ 147.780
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos2Unidad no definidaPASAJE EN BUS SALON CAMA TEMUCO SANTIAGO 22-05-2025PASAJE EN BUS SALON CAMA TEMUCO SANTIAGO 22-05-2025 $ 17.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos3Unidad no definidaPASAJE EN BUS SALON CAMA SANTIAGO TEMUCO 25-05-2025PASAJE EN BUS SALON CAMA SANTIAGO TEMUCO 25-05-2025 $ 47.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.900 $ 141.900
Total Neto $ 655.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 655.980

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.