Orden de Compra. Nº1079967-204-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-222-COT25/ UTILES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD I.A.T. IQUIQUE"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-204-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-222-COT25/ UTILES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD I.A.T. IQUIQUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 55277,65
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iterlog Spa
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T. 76.504.304-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iterlog Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181505
Taza de WC1UnidadELIMINADOR DE SARRO 5 LTS.   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
47131705
Accesorios para urinarios o aseos5UnidadDESODORANTE AROM JARDIN LAVANDA 225GR O SUS EQUIVALENTES.   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090
12141901
Cloro Cl4UnidadCLORO CONCENTRADO IMPEKE 1 LITRO O SUS EQUIVALENTES.   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192
47131603
Esponjas6UnidadESPONJA LISA X4 VIRUTEX PRO O SUS EQUIVALENTES  $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.014 $ 4.014
47121701
Bolsas de basura8UnidadBOLSA DE BASURA 70X90 IMPEKE 10 UN.   $ 957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.656 $ 7.656
47121701
Bolsas de basura6UnidadBOLSA DE BASURA 80X110 10 UN IMPEKE O SUS EQUIVALENTES.   $ 1.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.564 $ 6.564
53131608
Jabones3UnidadJABON FRESH WINTER TRESSA 5 LTS. O SUS EQUIVALENTES   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
53131608
Jabones10UnidadLAVALOSA AROMA LIMON 750 ML IMPEKE O SUS EQUIVALENTES.   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadLIMPIAVIDRIOS MR ROB 500 ML O SUS EQUIVALENTES   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad de hemodiálisis2UnidadLIMPIADOR DESINFECTANTE IGENIX LAVANDA DE 900ML O SUS EQUIVALENTES   $ 1.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.062 $ 2.062
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad de hemodiálisis2UnidadLIMPIADOR DESINFECTANTE IGENIX FLORAL DE 900ML O SUS EQUIVALENTES   $ 1.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.062 $ 2.062
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad de hemodiálisis4UnidadCIF CREMA 750 GR ORIGINAL O SUS EQUIVALENTES.   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724
47131602
Paños de limpieza absorbente8UnidadPAÑOS MICROFIBRA (GRANEL) ASTROPACK O SUS EQUIVALENTES  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadPAÑOS (GRANEL) AMARILLO MULTIUSO 40X40 CM 50 UN ASTROCK O SUS EQUIVALENTES   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
47131602
Paños de limpieza absorbente3UnidadSPONGI X6- CLASICA VIRUTEX O SUS EQUIVALENTES   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.807 $ 9.807
14111704
Papel higiénico10UnidadPH RENDIPEL PRO 6X300 MTS. O SUS EQUIVALENTES   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.790 $ 74.790
14111703
Toallas de papel22UnidadTOALLA OVELLA 2X190MTS. O SUS EQUIVALENTES   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.076 $ 109.076
30181515
Estanque del WC5UnidadPASTILLAS ESTANQUE IGENIX AZUL X3 O SUS EQUIVALENTES   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.825 $ 8.825
52121602
Servilletas55UnidadSERVILLETA ABOLENGO 40 UN XPAQ  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
Total Neto $ 290.935
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.278
TOTAL OC $ 346.213


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.