Orden de Compra. Nº
1079967-204-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-222-COT25/ UTILES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD I.A.T. IQUIQUE
"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079967-204-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-222-COT25/ UTILES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD I.A.T. IQUIQUE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T.
60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T.
60.505.102-2
Dirección de Facturación
THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna
Iquique
Impuesto
55277,65
Dirección de Envío de la Factura
THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Iterlog Spa
Razón Social
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T.
76.504.304-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Iterlog Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181505
Taza de WC
1
Unidad
ELIMINADOR DE SARRO 5 LTS.
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361
$ 3.361
47131705
Accesorios para urinarios o aseos
5
Unidad
DESODORANTE AROM JARDIN LAVANDA 225GR O SUS EQUIVALENTES.
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.090
$ 6.090
12141901
Cloro Cl
4
Unidad
CLORO CONCENTRADO IMPEKE 1 LITRO O SUS EQUIVALENTES.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.192
47131603
Esponjas
6
Unidad
ESPONJA LISA X4 VIRUTEX PRO O SUS EQUIVALENTES
$ 669,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.014
$ 4.014
47121701
Bolsas de basura
8
Unidad
BOLSA DE BASURA 70X90 IMPEKE 10 UN.
$ 957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.656
$ 7.656
47121701
Bolsas de basura
6
Unidad
BOLSA DE BASURA 80X110 10 UN IMPEKE O SUS EQUIVALENTES.
$ 1.094,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.564
$ 6.564
53131608
Jabones
3
Unidad
JABON FRESH WINTER TRESSA 5 LTS. O SUS EQUIVALENTES
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.606
53131608
Jabones
10
Unidad
LAVALOSA AROMA LIMON 750 ML IMPEKE O SUS EQUIVALENTES.
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
LIMPIAVIDRIOS MR ROB 500 ML O SUS EQUIVALENTES
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.690
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad de hemodiálisis
2
Unidad
LIMPIADOR DESINFECTANTE IGENIX LAVANDA DE 900ML O SUS EQUIVALENTES
$ 1.031,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.062
$ 2.062
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad de hemodiálisis
2
Unidad
LIMPIADOR DESINFECTANTE IGENIX FLORAL DE 900ML O SUS EQUIVALENTES
$ 1.031,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.062
$ 2.062
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad de hemodiálisis
4
Unidad
CIF CREMA 750 GR ORIGINAL O SUS EQUIVALENTES.
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.724
$ 6.724
47131602
Paños de limpieza absorbente
8
Unidad
PAÑOS MICROFIBRA (GRANEL) ASTROPACK O SUS EQUIVALENTES
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.696
$ 3.696
47131602
Paños de limpieza absorbente
10
Unidad
PAÑOS (GRANEL) AMARILLO MULTIUSO 40X40 CM 50 UN ASTROCK O SUS EQUIVALENTES
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
47131602
Paños de limpieza absorbente
3
Unidad
SPONGI X6- CLASICA VIRUTEX O SUS EQUIVALENTES
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.807
$ 9.807
14111704
Papel higiénico
10
Unidad
PH RENDIPEL PRO 6X300 MTS. O SUS EQUIVALENTES
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.790
$ 74.790
14111703
Toallas de papel
22
Unidad
TOALLA OVELLA 2X190MTS. O SUS EQUIVALENTES
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.076
$ 109.076
30181515
Estanque del WC
5
Unidad
PASTILLAS ESTANQUE IGENIX AZUL X3 O SUS EQUIVALENTES
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.825
$ 8.825
52121602
Servilletas
55
Unidad
SERVILLETA ABOLENGO 40 UN XPAQ
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.860
$ 13.860
Total Neto
$ 290.935
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.278
TOTAL OC
$ 346.213
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.454.737-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.