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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3623-1506-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ADAPTACIONES PARA VIVIENDAS - OF. DISCAPACIDAD (DIDECO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3623-43-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 263 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Facturación |
San Martin #263 |
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Comuna |
Máfil
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Impuesto |
7809 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin #263 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria San Pablo |
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Razón Social |
SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA
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R.U.T. |
78.753.520-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria San Pablo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 2 | Galón | ANTICORROSIVO NEGRO | |
$ 13.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.980
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$ 26.980
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40142323
| Disco de ruptura | 8 | Unidad | DISCO DE CORTE 4" | |
$ 590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.720
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$ 4.720
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHAS DE 2" | |
$ 2.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.420
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$ 4.420
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 2 | Unidad | DILUYENTE X 1LT | |
$ 2.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.980
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$ 4.980
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Total Neto
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$ 41.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.809
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$ 48.909
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.