Orden de Compra. Nº3623-1506-SE25 "MATERIALES ADAPTACIONES PARA VIVIENDAS - OF. DISCAPACIDAD (DIDECO)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-1506-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ADAPTACIONES PARA VIVIENDAS - OF. DISCAPACIDAD (DIDECO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-43-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 569 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin #263
Comuna Máfil
Impuesto 7809
Dirección de Envío de la Factura San Martin #263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA
R.U.T. 78.753.520-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2GalónANTICORROSIVO NEGRO  $ 13.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.980 $ 26.980
40142323
Disco de ruptura8UnidadDISCO DE CORTE 4"  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.720
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 2"  $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.420 $ 4.420
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadDILUYENTE X 1LT  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
Total Neto $ 41.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.809
TOTAL OC $ 48.909


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.