Orden de Compra. Nº4247-349-AG25 "COMPRA DE PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SANTIAGO ( OVALLE SANTIAGO ) PARA DOS PERSONAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-357-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4247-349-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SANTIAGO ( OVALLE SANTIAGO ) PARA DOS PERSONAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-357-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401007001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Caupolican 1147
Comuna Punitaqui
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORMAR
Razón Social FRANKLIN ERNESTO ARAYA VEGA
R.U.T. 10.611.719-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CORMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados4UnidadAYUDA SOCIAL EN PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y OVALLE SANTIAGO PARA EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2025 A LAS 1:30 AM. PARA LLEGAR A LAS 6:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y REGRESO EL DÍA 9 DE JUNIO A LAS 17:00 HORAS ( FECHA TENTATIVA SUJETO A MODIFICACIÓN SE CCODINARA CON EMPRESA LOS PASAJES A NOMBRE DE MONSERRAT ELGUETA OSSANDÓN .-  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 80.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 80.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.611.719-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.415.392-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.