Orden de Compra. Nº3695-423-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3695-437-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3695-423-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3695-437-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO
R.U.T. 69.100.300-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO
R.U.T. 69.100.300-0
Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298
Comuna Teno
Impuesto 113996,2
Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
Razón Social FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
R.U.T. 76.851.313-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera1Unidad COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO TECNICO ADJUNTO  $ 599.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.980 $ 599.980
Total Neto $ 599.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.996
TOTAL OC $ 713.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.