Orden de Compra. Nº2455-98-SE25 "COMPRA ÁGIL SEGÚN COTIZACIÓN 2455-28-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2455-98-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ÁGIL SEGÚN COTIZACIÓN 2455-28-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-014-001 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 130720
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DARIO CAMU DONOSO
Razón Social DARÍO AGUSTÍN CAMU DONOSO
R.U.T. 16.958.632-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DARIO CAMU DONOSO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151704
Semillas o almácigos de hierba100UnidadAGATEA-FELICIA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
10151704
Semillas o almácigos de hierba50UnidadLAUREL DE FLOR ENANO-NERIUM OLEANDER VAR. NANA DAMASCO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
10151704
Semillas o almácigos de hierba40UnidadLAVANDA FRANCESA-LAVANDULA DENTADA. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
10151704
Semillas o almácigos de hierba40UnidadCOMPOST PREMIUM DE 40 LITROS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
Total Neto $ 688.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.720
TOTAL OC $ 818.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.