Orden de Compra. Nº1426102-203-CM25 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA CENTRO LAE -IP"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426102-203-CM25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA CENTRO LAE -IP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra KM 1025.6 RUTA 5 SUR, CAMINO PARGUA SECTOR ALTO BONITO, PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 332
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibáñez 600 interior, Edificio Justicia 4° Piso.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 155059
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibáñez 600 interior, Edificio Justicia 4° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MYC LTDA.
Razón Social COMERCIAL MYC LIMITADA
R.U.T. 77.008.207-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MYC LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-16-LR24
CINTA ADHESIVA HAND TRANSPARENTE 30 M CRISTAL ANCHO 18 MM UNIDAD REGIÓN X100 (4393281) CINTA ADHESIVA HAND TRANSPARENTE 30 M CRISTAL ANCHO 18 MM UNIDAD REGIÓN X(4393281) CINTA ADHESIVA HAND TRANSPARENTE 30 M CRISTAL ANCHO 18 MM UNIDAD REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; CALLE TALCA 379 $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
0
2239-16-LR24
PAPEL IMPRESIÓN ARTOF ECOLÓGICO RESMA TAMAÑO CARTA BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN X100 (4471067) PAPEL IMPRESIÓN ARTOF ECOLÓGICO RESMA TAMAÑO CARTA BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN X(4471067) PAPEL IMPRESIÓN ARTOF ECOLÓGICO RESMA TAMAÑO CARTA BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; CALLE TALCA 379 $ 3.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.600 $ 398.600
0
2239-16-LR24
PAPEL IMPRESIÓN ARTOF RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN X100 (4471124) PAPEL IMPRESIÓN ARTOF RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN X(4471124) PAPEL IMPRESIÓN ARTOF RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; CALLE TALCA 379 $ 3.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.100 $ 398.100
Total Neto $ 816.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.059
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 971.159


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.