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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1260057-7663-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
95501 MANTENCION PREVENTIVA CALDERAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5463-10-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Jose Miguel Carrera N°214 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MIGUEL CARRERA N |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
148200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MIGUEL CARRERA N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-03-2025 |
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Proveedor |
ITSYM SPA |
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Razón Social |
HECTOR LOPEZ MONTET SPA
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R.U.T. |
76.927.504-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ITSYM SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102301
| Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento | 1 | Unidad | MANTENCION PREVENTIVA 10 DE 12. PARA SALA DE CALDERAS (WINTER Y ANWO) SEGUN MEMO 025-25. | MANTENCION PREVENTIVA 10 DE 12. PARA SALA DE CALDERAS (WINTER Y ANWO) SEGUN MEMO 025-25. |
$ 780.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 780.000
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$ 780.000
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Total Neto
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$ 780.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 148.200
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$ 928.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.