Orden de Compra. Nº4214-3-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4214-1-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4214-3-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4214-1-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL PUNTA ARENAS
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
Comuna Punta Arenas
Impuesto 117800
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTIAGO BENITO
Razón Social CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE SANTIAGO RUIZ MUÑOZ E.I.R
R.U.T. 77.012.492-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANTIAGO BENITO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico1GlobalServicio provisión de calefont en vivienda fiscal de calle Brasilera N° 0431 Población Williams conforme a lo solicitado en las bases técnicas que se adjuntan como anexo. (Presupuesto calefont $306.000)   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1GlobalServicio de instalación de calefont en vivienda fiscal de calle Brasilera N° 0431 Población Williams conforme a lo solicitado en las bases técnicas que se adjuntan como anexo. (Presupuesto instalación $220.000)   $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
Total Neto $ 600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 117.800
TOTAL OC $ 737.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.