Orden de Compra. Nº1232565-574-AG24 "Adquisición Materiales de Difusión Proyecto 2193"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232565-574-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales de Difusión Proyecto 2193
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CALIDAD
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente 980
Comuna La Serena
Impuesto 277476
Dirección de Envío de la Factura Benavente 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Contacto Coordinacion

Nombre del contacto

IGNACIO CORTES

Teléfonos de contacto

+56 99334734

Mail de contacto

ignacio.cortes@userena.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad EDN Impresores S.A.
Razón Social SOCIEDAD EDN IMPRESORES S.A.
R.U.T. 83.719.500-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad EDN Impresores S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101506
Revistas60UnidadREVISTA, SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTODetalle de la cotización 1232565-563-COT24 $ 13.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 822.000 $ 822.000
44122011
Carpetas para archivos150UnidadCARPETAS CORPORATIVAS SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTODetalle de la cotización 1232565-563-COT24 $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000
55121727
Letreros6UnidadPENDON SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTODetalle de la cotización 1232565-563-COT24 $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.400 $ 239.400
Total Neto $ 1.460.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 277.476
TOTAL OC $ 1.737.876


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.022.196-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 83.719.500-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.