Orden de Compra. Nº
2381-586-AG25
"
ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA LOS CESFAM Y UNIDADES DASM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2381-586-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA LOS CESFAM Y UNIDADES DASM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T.
69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T.
69.030.200-4
Dirección de Facturación
CHACABUCO 857
Comuna
Copiapó
Impuesto
290113,66
Dirección de Envío de la Factura
CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Norplastic
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL NORTPLASTIC LTDA
R.U.T.
76.302.189-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Norplastic
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30191501
Escaleras
1
Unidad
ESCALERA TIJERA DE 1.50 MT, , ADJUNTAR FICHA TECNICA Y COTIZACION (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTA)
$ 73.074,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.074
$ 73.074
40142008
Mangueras para agua
1
Unidad
MANGUERA REFORZADA DE 10 MTS, CON ACCESORIOS, , ADJUNTAR FICHA TECNICA Y COTIZACION (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTA)
$ 17.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.630
$ 17.630
47121501
Carros para limpieza
8
Unidad
CARRO PORTA UTILES DE ASEO, CON BOLSA, , ADJUNTAR FICHA TECNICA Y COTIZACION (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTA)
$ 127.058,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.016.464
$ 1.016.464
56111907
Carros de herramientas industriales
2
Unidad
CARRO PLANO PLEGABLE HASTA 300 KILOS, , ADJUNTAR FICHA TECNICA Y COTIZACION (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTA)
$ 61.753,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.506
$ 123.506
47131711
Dispensador de productos limpiadores
14
Unidad
DISPENSADOR DE JABON SACHET 1000 LITROS, SE ADJUNTA IMAGENES DEL TIPO DE JABON QUE SE UTILIZA, ADJUNTAR FICHA TECNICA Y COTIZACION (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTA)
$ 21.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 296.240
$ 296.240
Total Neto
$ 1.526.914
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 290.114
TOTAL OC
$ 1.817.028
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.