Orden de Compra. Nº2381-586-AG25 "ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA LOS CESFAM Y UNIDADES DASM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2381-586-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA LOS CESFAM Y UNIDADES DASM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 290113,66
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Norplastic
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NORTPLASTIC LTDA
R.U.T. 76.302.189-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Norplastic
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30191501
Escaleras1UnidadESCALERA TIJERA DE 1.50 MT, , ADJUNTAR FICHA TECNICA Y COTIZACION (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTA)   $ 73.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.074 $ 73.074
40142008
Mangueras para agua1UnidadMANGUERA REFORZADA DE 10 MTS, CON ACCESORIOS, , ADJUNTAR FICHA TECNICA Y COTIZACION (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTA)   $ 17.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.630 $ 17.630
47121501
Carros para limpieza8UnidadCARRO PORTA UTILES DE ASEO, CON BOLSA, , ADJUNTAR FICHA TECNICA Y COTIZACION (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTA)   $ 127.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.016.464 $ 1.016.464
56111907
Carros de herramientas industriales2UnidadCARRO PLANO PLEGABLE HASTA 300 KILOS, , ADJUNTAR FICHA TECNICA Y COTIZACION (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTA)   $ 61.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.506 $ 123.506
47131711
Dispensador de productos limpiadores14UnidadDISPENSADOR DE JABON SACHET 1000 LITROS, SE ADJUNTA IMAGENES DEL TIPO DE JABON QUE SE UTILIZA, ADJUNTAR FICHA TECNICA Y COTIZACION (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTA)   $ 21.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.240 $ 296.240
Total Neto $ 1.526.914
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 290.114
TOTAL OC $ 1.817.028


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.