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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2385-425-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (compra ágil: 2385-285-COT25) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
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R.U.T. |
69.020.200-K |
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Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
69774,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA 2001 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-06-2025 |
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Proveedor |
FERRETERIA CALAMA SPA |
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Razón Social |
FERRETERIA CALAMA SOCIEDAD POR ACCIONES
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R.U.T. |
76.181.127-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA CALAMA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101606
| Esparcidoras de gravilla | 3 | Metro Cuadrado | 3 cubo gravilla | 3 cubo gravilla |
$ 22.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.067
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$ 68.067
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11111701
| Arena silícea | 3 | Metro Cúbico | 3 cubo arena gruesa | 3 cubo arena gruesa |
$ 22.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.067
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$ 68.067
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30111601
| Cemento | 50 | Saco | cemento saco de 25 KG | cemento saco de 25 KG |
$ 4.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 231.100
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$ 231.100
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Total Neto
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$ 367.234
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.774
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$ 437.008
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.