Orden de Compra. Nº
1019183-48-AG25
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FACULTAD DE MEDICINA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019183-26-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1019183-48-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
FACULTAD DE MEDICINA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019183-26-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FACULTAD DE MEDICINA
Razón Social
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T.
71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35122 del sistema ERP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T.
71.236.700-8
Dirección de Facturación
LOS CARRERA N° 1579, FACULTAD DE MEDICINA
Comuna
Copiapó
Impuesto
189810
Dirección de Envío de la Factura
LOS CARRERA N° 1579, FACULTAD DE MEDICINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Inversiones Corp Premier Ltda
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER L
R.U.T.
76.473.108-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Inversiones Corp Premier Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40161517
Filtros de luz
15
Unidad
EQUIPO ALTA EFICIENCIA 2L LED 122CM EMBUTIDO BLANCO 2 X 18W,ANCHO 30 CM,ALTO 8 CM,GARANTIA MINIMA 6 MESES,PESO 3,6KG
$ 27.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 405.000
$ 405.000
39121303
Cajas eléctricas
30
Unidad
CAJA CHUQUI
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
26121630
Accesorios de cable
1
Unidad
CABLE L/HALOG 2,5mm RO 750V R100
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
26121630
Accesorios de cable
1
Unidad
CABLE L/HALOG 2,5mm VE 750V R100
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
26121630
Accesorios de cable
1
Unidad
CABLE L/HALOG 2,5mm BL 750V R100
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
31201513
Cintas de seguridad no-resbalón
10
Unidad
CINTA GOMA 3/4X5MTS 23 3M y/o equivalente
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
31201513
Cintas de seguridad no-resbalón
10
Unidad
CINTA VINIL 3/4X20 MTS 33+SUP 3M y/o equivalente
$ 17.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.000
$ 175.000
39121402
Enchufes eléctricos
10
Unidad
ENCHUFE TRIPLE 10/16A ARMADO
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
Total Neto
$ 899.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 100.000
IVA
19
%
$ 189.810
TOTAL OC
$ 1.188.810
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.