Orden de Compra. Nº2756-555-AG24 "COMPRA DE COLACIONES PARVULARIO RAYITO DE SOL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2756-555-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES PARVULARIO RAYITO DE SOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Barros Luco 1945
Comuna San Antonio
Impuesto 180671
Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1945
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BOLLUK SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BOLLUK SPA
R.U.T. 77.808.789-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BOLLUK SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados62UnidadJugo en caja 200ml sabores surtidos  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
93131607
Servicios de distribución de alimentos1UnidadCOLACIONES SALUDABLES PARA COMPARTIR PARA 42 ESTUDIANTES (18 A LAS 09:00A.M Y 24 A LAS 13:15 P.M) CONSISTENTE EN TAPADITOS SALUDABLES, MINI FAJITAS, QUEQUES, BROCHETAS DE FRUTA YOGURT CON CEREAL, JALEAS ENTRE OTROS)  $ 709.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 709.100 $ 709.100
50192503
Rellenos de sándwich frescos62UnidadSandwich en pan de molde sin orillas jamón/queso (envuelto en servilleta y alusa)  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.400 $ 136.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos62UnidadGalleta 120 gr sabor chip de chocolate, mantequilla, limón, niza, entre otros  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400
Total Neto $ 950.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.671
TOTAL OC $ 1.131.571


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.808.789-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.