Orden de Compra. Nº1242028-45-SE25 "Adquisición de 140 cajas dieciocheras para colaboradores de la Corporación SEMCO"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION SOCIAL Y CULTURA DE CONCEPCION - SEMCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1242028-45-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 140 cajas dieciocheras para colaboradores de la Corporación SEMCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1242028-19-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION SOCIAL Y CULTURA DE CONCEPCION - SEMCO
Razón Social CORPORACION SOCIAL Y CULTURA DE CONCEPCION - SEMCO
R.U.T. 70.942.400-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Independencia 127, Villa Nonguén
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION SOCIAL Y CULTURA DE CONCEPCION - SEMCO
R.U.T. 70.942.400-9
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O´Higgins 940, oficina 203
Comuna Concepción
Impuesto 655796,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O´Higgins 940, oficina 203
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecomark
Razón Social DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA
R.U.T. 76.104.415-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ecomark
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos140UnidadCaja de alimentos con motivo de fiestas patrias con una total 21 productos o más (sin incluir la caja) en base a lo indicado en los requerimientos técnicos de la presente licitaciónSE OFERTAN PRODUCTOS SEGÚN ANEXOS DE LIC. $ 24.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.451.560 $ 3.451.560
Total Neto $ 3.451.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 655.796
TOTAL OC $ 4.107.356


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.