|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1242028-45-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de 140 cajas dieciocheras para colaboradores de la Corporación SEMCO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1242028-19-L125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION SOCIAL Y CULTURA DE CONCEPCION - SEMCO
|
|
R.U.T. |
70.942.400-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O´Higgins 940, oficina 203 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
655796,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O´Higgins 940, oficina 203 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-09-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Ecomark |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA
|
|
R.U.T. |
76.104.415-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ecomark |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 140 | Unidad | Caja de alimentos con motivo de fiestas patrias con una total 21 productos o más (sin incluir la caja) en base a lo indicado en los requerimientos técnicos de la presente licitación | SE OFERTAN PRODUCTOS SEGÚN ANEXOS DE LIC. |
$ 24.654,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.451.560
|
$ 3.451.560
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.451.560
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 655.796
|
|
$ 4.107.356
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.