Orden de Compra. Nº1069417-1386-AG25 "ANESTESIAS PARA UNIDAD DENTAL CESFAM SAN RAMÓN NONATO-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1069417-342-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069417-1386-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ANESTESIAS PARA UNIDAD DENTAL CESFAM SAN RAMÓN NONATO-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1069417-342-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1045 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T. 69.270.200-k
Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna Chillán
Impuesto 495900
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora FYR
Razón Social COMERCIALIZADORA FRANCISCO JAVIER CRUCES JARAMILLO E.I.R.L.
R.U.T. 77.141.968-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora FYR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios60UnidadMv Anestesia Intracare Lidocaína 2% T/Plastico Cja X 50 Unid.  $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios50UnidadMv Anestesia 3% Mepisv S/Vaso T/V X 50 Uds.  $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000
Total Neto $ 2.610.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 495.900
TOTAL OC $ 3.105.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.494.832-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.