Orden de Compra. Nº1110404-528-AG25 "PTG - SOL-2025-0460 - PUNTUAL - SEP "ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN COPIADORAS ESCUELA GRAL. JOSE MIGUEL CARRERA VERDUGO PERTENECIENTE AL SLEP DE CHINCHORRO." OC GENERADA DESDE COMPRA ÁGIL ID: 1110404-472-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1110404-528-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra PTG - SOL-2025-0460 - PUNTUAL - SEP "ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN COPIADORAS ESCUELA GRAL. JOSE MIGUEL CARRERA VERDUGO PERTENECIENTE AL SLEP DE CHINCHORRO." OC GENERADA DESDE COMPRA ÁGIL ID: 1110404-472-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1380
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173
Comuna Arica
Impuesto 161500
Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDCOM
Razón Social RED COMPUTACIONAL LIMITADA
R.U.T. 76.177.894-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1PackPACK SERVICIO DE MANTENCIÓN COPIADORAS - SEGÚN ANEXO ADJUNTO N° PRODUCTOS CANTIDAD 1.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COPIADORA TOSHIBA MODELO STUDIO 3508A, Serie: CGAG51708 =>1 2.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COPIADORA TOSHIBA MODELO STUDIO 3508A, Serie: CGLF47925 => 1 PACK SERVICIO DE MANTENCIÓN COPIADORAS - SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000
Total Neto $ 850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.500
TOTAL OC $ 1.011.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.