Orden de Compra. Nº
5485-398-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5485-423-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5485-398-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5485-423-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FAC.CS.AGRONOMICAS Dirección Económ. y Adm
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120.403.014.201.001 del sistema Auge Contable.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Avda. Santa Rosa 11315
Comuna
La Pintana
Impuesto
26366,3
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Santa Rosa 11315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Emporio House
Razón Social
EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T.
76.579.616-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Emporio House
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSA DE BASURA 50x80 CM
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLONES
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad
PLUMILLA LIMPIA VIDRIOS 45 CMS
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.980
$ 9.980
47131602
Paños de limpieza absorbente
25
Unidad
PAÑOS MICROFIBRA 40x40 CMS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.750
$ 8.750
47131618
Mopas húmedas
4
Unidad
MOPA REDONDA ALGODÓN SIN MANGO 200 GR.
$ 1.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.240
$ 4.240
47131805
Limpiadores de uso general
10
Litro
LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS INDUSTRIAL
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
10
Litro
RENOVADOR DE GOMA
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
12352310
Siliconas
10
Litro
SILICONA TABLERO
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.900
30161710
Suelos laminados
10
Litro
LIMPIA PISO LIMON Y LAVANDA
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Litro
CERA PISO PLÁSTICO VEHÍCULO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
47131828
Productos de limpieza para automóviles
10
Litro
SHAMPOO PARA VEHÍCULO
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.900
$ 17.900
Total Neto
$ 138.770
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.366
TOTAL OC
$ 165.136
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.