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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5349-912-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE DETERGENTE LIQUIDO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
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R.U.T. |
61.606.303-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
43489,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ind. y Com. Homecare Chile Ltda. |
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Razón Social |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA
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R.U.T. |
78.897.320-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ind. y Com. Homecare Chile Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131811
| Productos de lavandería | 10 | Unidad | ADQUISICION DE DETERGENTE LIQUIDO 20LTS, detergente Industrial concentrado, desengrasante, fácil aplicación, control de espuma.- AL OFERTAR ADJUNTAR FICHA TECNICA E IMAGEN DE PRODUCTO OBLIGATORIO. CONSIDERAR ENTREGA INMEDIATA MAX 48 HRS Y FECHA DE CADUCIDAD MAYOR A 12 MESES. (HPHUA0133)
| ADQUISICION DE DETERGENTE LIQUIDO 20LTS. |
$ 22.889,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 228.890
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$ 228.890
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Total Neto
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$ 228.890
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.489
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$ 272.379
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.