Orden de Compra. Nº1057421-1503-SE25 "CS - MANTENCIÓN CORRECTIVA EQUIPO ELECTRÓGENO HOSPITAL DE LAJA, FOLIO N°50.075 - REQ. 9 - ITEM 22.06.001 (YPV)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-1503-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra CS - MANTENCIÓN CORRECTIVA EQUIPO ELECTRÓGENO HOSPITAL DE LAJA, FOLIO N°50.075 - REQ. 9 - ITEM 22.06.001 (YPV)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3589
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 187207
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor H2 ENERGY SERVICES LIMITADA
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERGY SERVICES LIMITADA
R.U.T. 77.406.305-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal H2 ENERGY SERVICES LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaMantención Correctiva a GRUPO ELECTRONICO, Consistente en: Provisión de repuestos, mano de obras y otros asociados al servicio. Detalles en cotización adjunta.Mantención Correctiva a GRUPO ELECTRONICO, Consistente en: Provisión de repuestos, mano de obras y otros asociados al servicio. Detalles en cotización adjunta. $ 985.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 985.300 $ 985.300
Total Neto $ 985.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.207
TOTAL OC $ 1.172.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.