Orden de Compra. Nº2585-322-AG24 "ADQ. RECUBRIMIENTO DE PISO, DIMAO, ORD N° 148/2024, LSV, IMA, compra ágil: 2585-220-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-322-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. RECUBRIMIENTO DE PISO, DIMAO, ORD N° 148/2024, LSV, IMA, compra ágil: 2585-220-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 198916,51
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA CENTRO FERRETERO SPA ARICA
Razón Social LONZA CENTRO FERRETERO SPA
R.U.T. 76.822.844-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LONZA CENTRO FERRETERO SPA ARICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa25UnidadJOTAFLOOR RAPID DRY MCI BASE 3JOTAFLOOR RAPID DRY MCI BASE 3 $ 38.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 973.750 $ 973.750
31201617
Cementos disolventes3UnidadJOTUN THINNER N°7 (5 lts)JOTUN THINNER N°7 (5 lts) $ 24.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.179 $ 73.179
Total Neto $ 1.046.929
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 198.917
TOTAL OC $ 1.245.846


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.822.844-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.