Orden de Compra. Nº
2605-54-AG25
"
COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS DEPENDECIAS DEL C.G.A.( 2605-40-COT25)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2605-54-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS DEPENDECIAS DEL C.G.A.( 2605-40-COT25)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cementerio_Antofagasta
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T.
69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T.
69.020.300-6
Dirección de Facturación
Av. Andres Sabella 3250
Comuna
Antofagasta
Impuesto
724643,85
Dirección de Envío de la Factura
Av. Andres Sabella 3250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-08-2025
Título
Descripción
DESPACHO
ORG. DTE: CEMENTERIO GENERAL ANTOFAGASTA
DIRECCIÓN DESPACHO: AVDA. ANDRES SABELLA 3250
PUERTA PRINCIPAL CEMENTERIO GENERAL ANTOFAGASTA
HORARIO: LUNES A JUEVES: 8:30 A 16:00 HRS
VIERNES: 8:30 A 16:00 HRS
FECHA ENTREGA: 28-08-2025
CONSULTA POR PAGO AL MAIL: yerko.moralest@imantof.cl
EN CASO DE CESÍON DE FACTURA SE SOLICITA INFORMAR EL TRAMITE AL MOMENTO DE CEDER EL DCTO A LOS SIGUIENTES CORREOS: yerko.moralest@imantof.cl alexandra.tellor@imantof.cl CON COPIA A rodrigo.pizarrop@imantof.cl miguel.jimenezm@imantof.cl y bodega.cementeriogeneral@imantof.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Acuario
Razón Social
ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE AGUA PURIFICADA SILVANA GLADYS HIDAL
R.U.T.
76.587.019-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Acuario
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111509
Lámparas de pedestal
10
Unidad
PANELES LED ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXO)
$ 24.569,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.690
$ 245.690
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
20
Unidad
CAJAS DE DISTRIBUCION TABIQUE ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXO)
$ 721,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.420
$ 14.420
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
50
Unidad
CURVAS PVC CONDUIT 20mm ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXO)
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.400
$ 16.400
46171610
Cámaras de seguridad
10
Unidad
CAMARAS DE SEGURIDAD FALSAS ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXO)
$ 12.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.000
$ 128.000
30151602
Planchas de escurrimiento
36
Plancha
PLANCHA YESO CARTON ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXO)
$ 10.391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 374.076
$ 374.076
31163301
Plancha de relleno
25
Plancha
PLANCHA OBS ESTRUCTURAL ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXO)
$ 15.317,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 382.925
$ 382.925
30151602
Planchas de escurrimiento
36
Plancha
PLANCHA RECUBRIMIENTO ZINC ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXO)
$ 15.905,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 572.580
$ 572.580
13111016
Polietileno
1
Rollo
ROLLO POLIETILENO NEGRO ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXO)
$ 89.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.800
$ 89.800
60104912
Cables o electrodos eléctricos
3
Rollo
CABLES ELECTRICOS 3 COLORES ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXO)
$ 69.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 209.400
$ 209.400
30111601
Cemento
100
Saco
SACOS DE CEMENTO GRIS 25KG. ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXO)
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 680.000
$ 680.000
30102304
Perfiles de acero
14
Tira
ESTRUCTURAL OMEGA ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXO)
$ 9.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.004
$ 130.004
30102304
Perfiles de acero
27
Tira
PERFIL U METALCOM ESTRUCTURAL ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXO)
$ 6.805,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.735
$ 183.735
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
20
Tira
TUBOS CONDUIT 20 mm X 6 METROS ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXO)
$ 2.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.320
$ 41.320
30102304
Perfiles de acero
35
Tira
PERFIL C METALCOM ESTRUCTURAL X 6 METROS ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXO)
$ 9.247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 323.645
$ 323.645
30102304
Perfiles de acero
90
Tira
PERFIL C METALCOM ESTRUCTURAL X 2,4 METROS ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXO)
$ 3.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 353.700
$ 353.700
30102304
Perfiles de acero
10
Tira
METALCOM PERFIL AT METAL ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXO)
$ 1.107,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.070
$ 11.070
30102304
Perfiles de acero
30
Tira
METALCOM PORTANTE DE PLACA( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN ANEXO)
$ 1.905,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.150
$ 57.150
Total Neto
$ 3.813.915
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 724.644
TOTAL OC
$ 4.538.559
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.