Orden de Compra. Nº1209-190-AG25 "IMPLEMENTOS PARA CAMPAMENTO CASPANA AFE"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1209-190-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS PARA CAMPAMENTO CASPANA AFE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración II Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T. 60.901.004-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 613 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T. 60.901.004-5
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 470, piso 5
Comuna Antofagasta
Impuesto 536330,29
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 470, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVIAL SERVICIOS SPA
Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
R.U.T. 76.623.919-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVIAL SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto4BotellaBOTELLAS CLORO GEL (REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA)  $ 1.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.684 $ 6.684
48101711
Dispensadores de agua embotellada60BotellaBotellas de agua de 250 cc metálicas impresas. (Revisar terminos de referencia)  $ 4.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.180 $ 294.180
50202311
Bebidas10Botellabotellas de gaseosas, de tres litros cada una, de marcas conocidas para asegurar calidad. (revisar terminos de referencia)   $ 3.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.680 $ 32.680
53121603
Mochilas60UnidadMochilas de algodón 42x38 cm color natural. (REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA)  $ 2.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.280 $ 170.280
53102301
Camisetas85Unidad• 65 poleras color naranja impresas (equipo coordinador – docente académico UCN) • 16 poleras color rojo impresas (docentes de formación de la UCN) • 2 poleras color negro impresas (equipo coordinación) • 2 poleras color azul eléctrico impresas (equipo coordinación) (Revisar terminos de referencia)  $ 10.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.800 $ 890.800
55121802
Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares60UnidadPulseras plásticas de color naranja impresas. (Revisar terminos de referencia)  $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.820 $ 38.820
52161512
Parlantes40UnidadMini parlantes Bluetooth de colores resistentes al agua y recargables. (REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA)  $ 7.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.800 $ 303.800
53102503
Sombreros85UnidadSombreros, jockey color negro, ajustables e impresos. (Revisar terminos de referencia)  $ 7.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.920 $ 658.920
50112002
Carnes congeladas procesadas y preparadas5kilogramoJamón Sándwich laminado granel. revisar terminos de referencia (jamón se deben entregar el día 27 de octubre, entre las 8:00 y 8:30 am. en SECREDUC Arturo Prat 470, piso 2)  $ 10.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.890 $ 52.890
50131801
Queso natural5kilogramoQueso Gauda laminado granel, revisar terminos de referencia (queso se deben entregar el día 27 de octubre, entre las 8:00 y 8:30 am. en SECREDUC Arturo Prat 470, piso 2)  $ 13.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.290 $ 66.290
53131609
Protector solar2Litrobloqueadores solares para niños de litro, factor 50. (REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA)   $ 29.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.778 $ 59.778
52131701
Cenefas5Metro LinealCenefa de PVC 5MTS X 80CM (REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA)  $ 23.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.425 $ 115.425
50171902
Salsa4PackPack de seis unidades de salsa italiana de tomate   $ 4.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.372 $ 16.372
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos3Paquetepaquetes de bombones tipo bon o bon de 50 unidades cada uno, (revisar terminos de referencia)   $ 17.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.799 $ 53.799
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas17Paquetepaquetes de prepizza masa clásica, pack de 2 unidades. (revisar terminos de referencia)   $ 3.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.119 $ 51.119
14111705
Servilletas de papel1PaquetePaquetes de 500 servilletas desechables hoja simple.  $ 1.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.842 $ 1.842
42281912
Toallas de esterilización8PaquetePaquetes de toallitas húmedas que contiene 10 unidades cada una. (REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA)  $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.944
53102512
pañuelos8Paquetepaquetes de pañuelos desechables pequeños que contiene 8 unidades. (REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA)  $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.608 $ 1.608
53102504
Guantes o manoplas4ParPares de guantes multiuso de látex.  $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560
Total Neto $ 2.822.791
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 536.330
TOTAL OC $ 3.359.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.