Orden de Compra. Nº
1209-190-AG25
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IMPLEMENTOS PARA CAMPAMENTO CASPANA AFE
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Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1209-190-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
IMPLEMENTOS PARA CAMPAMENTO CASPANA AFE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mineduc Administración II Región
Razón Social
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T.
60.901.004-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 613 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T.
60.901.004-5
Dirección de Facturación
Arturo Prat N° 470, piso 5
Comuna
Antofagasta
Impuesto
536330,29
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat N° 470, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IVIAL SERVICIOS SPA
Razón Social
IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
R.U.T.
76.623.919-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IVIAL SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
4
Botella
BOTELLAS CLORO GEL (REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA)
$ 1.671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.684
$ 6.684
48101711
Dispensadores de agua embotellada
60
Botella
Botellas de agua de 250 cc metálicas impresas. (Revisar terminos de referencia)
$ 4.903,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294.180
$ 294.180
50202311
Bebidas
10
Botella
botellas de gaseosas, de tres litros cada una, de marcas conocidas para asegurar calidad. (revisar terminos de referencia)
$ 3.268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.680
$ 32.680
53121603
Mochilas
60
Unidad
Mochilas de algodón 42x38 cm color natural. (REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA)
$ 2.838,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.280
$ 170.280
53102301
Camisetas
85
Unidad
• 65 poleras color naranja impresas (equipo coordinador – docente académico UCN) • 16 poleras color rojo impresas (docentes de formación de la UCN) • 2 poleras color negro impresas (equipo coordinación) • 2 poleras color azul eléctrico impresas (equipo coordinación) (Revisar terminos de referencia)
$ 10.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 890.800
$ 890.800
55121802
Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares
60
Unidad
Pulseras plásticas de color naranja impresas. (Revisar terminos de referencia)
$ 647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.820
$ 38.820
52161512
Parlantes
40
Unidad
Mini parlantes Bluetooth de colores resistentes al agua y recargables. (REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA)
$ 7.595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 303.800
$ 303.800
53102503
Sombreros
85
Unidad
Sombreros, jockey color negro, ajustables e impresos. (Revisar terminos de referencia)
$ 7.752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 658.920
$ 658.920
50112002
Carnes congeladas procesadas y preparadas
5
kilogramo
Jamón Sándwich laminado granel. revisar terminos de referencia (jamón se deben entregar el día 27 de octubre, entre las 8:00 y 8:30 am. en SECREDUC Arturo Prat 470, piso 2)
$ 10.578,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.890
$ 52.890
50131801
Queso natural
5
kilogramo
Queso Gauda laminado granel, revisar terminos de referencia (queso se deben entregar el día 27 de octubre, entre las 8:00 y 8:30 am. en SECREDUC Arturo Prat 470, piso 2)
$ 13.258,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.290
$ 66.290
53131609
Protector solar
2
Litro
bloqueadores solares para niños de litro, factor 50. (REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA)
$ 29.889,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.778
$ 59.778
52131701
Cenefas
5
Metro Lineal
Cenefa de PVC 5MTS X 80CM (REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA)
$ 23.085,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.425
$ 115.425
50171902
Salsa
4
Pack
Pack de seis unidades de salsa italiana de tomate
$ 4.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.372
$ 16.372
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
3
Paquete
paquetes de bombones tipo bon o bon de 50 unidades cada uno, (revisar terminos de referencia)
$ 17.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.799
$ 53.799
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
17
Paquete
paquetes de prepizza masa clásica, pack de 2 unidades. (revisar terminos de referencia)
$ 3.007,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.119
$ 51.119
14111705
Servilletas de papel
1
Paquete
Paquetes de 500 servilletas desechables hoja simple.
$ 1.842,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.842
$ 1.842
42281912
Toallas de esterilización
8
Paquete
Paquetes de toallitas húmedas que contiene 10 unidades cada una. (REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA)
$ 618,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.944
$ 4.944
53102512
pañuelos
8
Paquete
paquetes de pañuelos desechables pequeños que contiene 8 unidades. (REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA)
$ 201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.608
$ 1.608
53102504
Guantes o manoplas
4
Par
Pares de guantes multiuso de látex.
$ 640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.560
$ 2.560
Total Neto
$ 2.822.791
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 536.330
TOTAL OC
$ 3.359.121
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.