Orden de Compra. Nº
3105-22-AG25
"
ARTÍCULOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3105-22-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
Razón Social
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T.
61.102.056-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012 AFL del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T.
61.102.056-2
Dirección de Facturación
KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS.
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
68476
Dirección de Envío de la Factura
KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social
COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T.
76.148.754-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121310
Cajas de uso general
4
Caja
BAUL MEGAFORTE 90 LTS
$ 22.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
39121310
Cajas de uso general
4
Caja
CAJA ULTRAFORTE DE 46 LT
$ 19.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.200
$ 79.200
31201515
Cintas de papel
10
Unidad
CINTA MASKING (CINTA DE PAPEL) DE 48 X 40 MM
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
41114201
Cintas de medir
1
Unidad
CINTA DE MEDIR DE 5 METROS DE 19MM
$ 5.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
39111702
Lámparas portátiles
1
Unidad
LAMPARA PINZA LUZ CALIDA
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
26111704
Cargadores de baterías
1
Unidad
CARGADOR DE BATERÍA PARA 4 PILAS
$ 21.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.800
$ 21.800
47131502
Paños de limpieza
28
kilogramo
PAÑO DE LIMPIEZA RETAZO
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
27111701
Destornilladores
1
Kit
DESTORNILLADOR DE 6 UNIDADES.
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
31191507
Cintas abrasivas
3
Paquete
AMARRA PLÁSTICA NEGRA 370X4.8 MM DE 50 UN
$ 4.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.100
$ 14.100
31191507
Cintas abrasivas
3
Paquete
AMARRA PLÁSTICA NEGRA 100 X 2.5 MM DE 25 UNIDADES
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
26111711
Baterías de litio
5
Par
PAQUETES DE PILAS RECARGABLES DE 2 UN
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.500
$ 29.500
Total Neto
$ 360.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 68.476
TOTAL OC
$ 428.876
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.306.973-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
15.306.973-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.