Orden de Compra. Nº2782-304-AG25 "INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. F-18 OF. N°43 (SEP) (K)."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2782-304-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. F-18 OF. N°43 (SEP) (K).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema SISTEMA GUBERNAMENTA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA
Comuna La Ligua
Impuesto 179076,9
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AURATEC
Razón Social AURATEC SPA
R.U.T. 77.519.114-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AURATEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211903
Monitores de pantalla táctil1KitMATERIALES, SEGÚN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO.MATERIALES, SEGÚN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 942.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942.510 $ 942.510
Total Neto $ 942.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.077
TOTAL OC $ 1.121.587


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.979.172-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.