Orden de Compra. Nº
2778-320-AG26
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INSUMOS DE OFICINA DIF. ESTABLECIMIENTOS: 2778-244-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2778-320-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE OFICINA DIF. ESTABLECIMIENTOS: 2778-244-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICION MUNI-EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T.
69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T.
69.081.200-2
Dirección de Facturación
SERRANO Nº 450
Comuna
Rengo
Impuesto
912801,8
Dirección de Envío de la Factura
SERRANO Nº 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PGA Gestiones SPA
Razón Social
PGA GESTIONES SPA
R.U.T.
77.443.232-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PGA Gestiones SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121301
Guillotinas
1
Unidad
DESPACHAR A COLEGIO LA PAZ UBICADO EN CALLE MANUEL SOLIS Nº 97, RENGO. TELEFONO DE CONTACTO: 977329587 CONTACTO: ISIDRO DIAZ TRONCOSO ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@educacionrengo.cl
INSUMOS COLEGIO LA PAZ DE LA COMUNA DE RENGO, A EVALUAR SEGÚN ANEXOS 1, 2 Y PROPUESTA TÉCNICA EN FORMATO LIBRE.
$ 3.588.397,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.588.397
$ 3.588.397
43212104
Impresoras de chorro de tinta
1
Unidad
DESPACHAR A ESCUELA LO CARTAGENA UBICADA EN CALLE LOS ALERCES Nº 560, LO CARTAGENA. TELEFONO DE CONTACTO: 72-2513007 CONTACTO: ALBA ROA PUGA ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@educacionrengo.cl
IMPRESORA ESCUELA LO CARTAGENA DE LA COMUNA DE RENGO, A EVALUAR SEGÚN ANEXOS 1, 2 Y PROPUESTA TÉCNICA EN FORMATO LIBRE.
$ 189.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.990
$ 189.990
43211701
Equipo de lector de código de barras
1
Unidad
DESPACHAR A ESCUELA VICENTE HUIDOBRO UBICADA EN AVENIDA CORONEL MARZAN N° 181, RENGO CONTACTO: NIEVES ARAVENA ESCALONA TELEFONO: 9-83904385 – 9-34854635 ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@educacionrengo.cl
LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS ESCUELA VICENTE HUIDOBRO DE LA COMUNA DE RENGO, A EVALUAR SEGÚN ANEXOS 1, 2 Y PROPUESTA TÉCNICA EN FORMATO LIBRE.
$ 23.776,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.776
$ 23.776
44102801
Plastificadoras
1
Unidad
DESPACHAR A JARDÍN LA CUNCUNITA - LUIS URBINA FLORES DIRECTORA: FRANCISCA ROJAS TOLSON DIRECCIÓN: AV. ALONSO DE ERCILLA S/N (LICEO LUIS URBINA FLORES). TELÉFONO: 61566124 ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: MSOTO@EDUCACIONRENGO.CL
ANILLADORA PARA JARDÍN LA CUNCUNITA DE LA COMUNA DE RENGO, A EVALUAR SEGÚN ANEXOS 1, 2 Y PROPUESTA TÉCNICA EN FORMATO LIBRE.
$ 60.491,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.491
$ 60.491
44102001
Lámina para plastificar
1
Unidad
DESPACHAR A ESCUELA COLONIA ESMERALDA UBICADO EN CAMINO ROSARIO-QUINTA DE TILCOCO, RUTA H-50, Nº 5891, ESMERALDA. TELEFONO DE CONTACTO: 9-85320354 – 9-52085825 CONTACTO: YOSELIN VIVEROS GUARDA ENVIAR FACTURA ELECTRONICA UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL AL CORREO: msoto@educacionrengo.cl
INSUMOS ESCUELA COLONIA ESMERALDA DE LA COMUNA DE RENGO, A EVALUAR SEGÚN ANEXOS 1, 2 Y PROPUESTA TÉCNICA EN FORMATO LIBRE.
$ 941.566,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 941.566
$ 941.566
Total Neto
$ 4.804.220
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 912.802
TOTAL OC
$ 5.717.022
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.