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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2699-56-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2699-21-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Secretaría de Planificación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
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R.U.T. |
69.070.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
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R.U.T. |
69.070.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
797345,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-05-2025 |
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Proveedor |
A Agencia DeColor |
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Razón Social |
CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA
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R.U.T. |
9.843.642-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
A Agencia DeColor |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60105409
| Materiales educativos de publicidad y marketing de marca | 5551 | Unidad | 551 articulos publicitarios de acuerdo al siguiente detalle: 2558 cajas de lapices de colores, 1950 chapitas ecologicas y 1043 bandanas. Se adjuntan especificaciones técnicas de cada unos de los artículos. | |
$ 756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.196.556
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$ 4.196.556
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Total Neto
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$ 4.196.556
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 797.346
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$ 4.993.902
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.