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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2064-40-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención extintores Compra Ágill: 2064-47-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
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R.U.T. |
60.902.068-7 |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
25460 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EXTINTORES CENTROSUR |
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Razón Social |
EXTINTORES CENTROSUR SPA
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R.U.T. |
77.453.186-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXTINTORES CENTROSUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad no definida | Se requiere SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES de acuerdo con cantidades y especificaciones detallados en archivo adjunto. Oferente deberá contar con autorización de la Seremi de Salud y certificación del técnico que ejecuta el trabajo, ambas documentaciones deberán ser presentadas en la oferta.
El trabajo deberá realizarse previo acuerdo con la jefatura administrativa del Deprov., durante el mes de Noviembre. | |
$ 134.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.000
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$ 134.000
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Total Neto
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$ 134.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.460
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$ 159.460
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.