Orden de Compra. Nº3179-288-SE24 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO L.2. DE CARABINEROS DE CHILE: MES DE OCTUBRE."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3179-288-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO L.2. DE CARABINEROS DE CHILE: MES DE OCTUBRE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3179-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Adquis y Abast.L2
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Calle Quilín 1500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 "SERVICIO DE ASEO" del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196
Comuna Santiago
Impuesto 503500
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AEROCLEAN
Razón Social AEROCLEAN CHILE SPA
R.U.T. 77.169.334-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AEROCLEAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO L.2 DE CARABINEROS DE CHILE POR 12 MESES.(conforme a Bases, Anexo N°1, Anexo N°2, Anexo N°3, Anexo N°4 Y Anexo N°5 adjuntos).Valor Neto mensual $ 2.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650.000 $ 2.650.000
Total Neto $ 2.650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 503.500
TOTAL OC $ 3.153.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.