Orden de Compra. Nº2626-622-SE25 "INSUMOS COMESTIBLES PARA ACTIVIDAD DE FOMENTO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-622-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMESTIBLES PARA ACTIVIDAD DE FOMENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-29-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000000 del sistema CASHCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 38399
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T. 13.751.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo1Caja CAJA DE TE 100 BOLSAS $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
50201710
Té de hierbas3Caja CAJA DE TE HIERBAS 20 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043
52151503
Cubertería desechable doméstica1000Unidad REVOLVEDOR O MEZCLADOR DE TE O CAFE $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50201706
Café2Unidad TARRO CAFE 170 GR $ 6.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.026 $ 13.026
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5Unidad KILOS DE AZUCAR $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000Unidad VASOS PLASTICOS $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.000 $ 67.000
52151503
Cubertería desechable doméstica100Unidad CUCHARAS PLASTICAS $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
50202310
Agua mineral24Unidad AGUA MINERAL CON GAS 500 CC $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.112
50202310
Agua mineral24Unidad AGUA MINERAL SIN GAS DE 500 CC $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.112
50202303
Jugos y néctar concentrados12Unidad JUGO DE 1.5 LITROS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.172 $ 20.172
50181903
Galletas simples saladas24Paquete PAQUETES DE GALLETAS SALADAS $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.072
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Paquete PAQUETES DE GALLETAS DULCE $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.760
Total Neto $ 202.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.399
TOTAL OC $ 240.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.