Orden de Compra. Nº4013-78-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4013-73-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4013-78-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4013-73-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Reclamo por incumplimiento de plazo de entrega no ha sido aceptada la orden de compra aun a la fecha Orden de Compra N°: 4013-78-AG25 Estado: Enviada a proveedor Fecha de envío: 09-06-2025 – 08:38:48 A quien corresponda: Por medio de la presente, dejo constancia del incumplimiento en el despacho de los productos correspondientes a la Orden de Compra N.° 4013-78-AG25, emitida con fecha 23 de mayo de 2025. En la oferta registrada en el portal Mercado Público, el proveedor comprometió: Plazo de entrega: 3 días hábiles posteriores a la aceptación, con vencimiento el 24-05-2025 a las 14:00 horas. Validez de la oferta: 180 días. Garantía: 13 meses desde la aceptación. Sin embargo, a la fecha de este reclamo, el despacho no ha sido cumplido, y la orden de compra se mantiene en estado “enviada a proveedor”. Este incumplimiento ha generado un perjuicio grave en la gestión del servicio de salud, considerando que los productos solicitados están destinados a la atención de público y pacientes, afectando la continuidad y calidad de la prestación. En virtud de lo anterior, solicito formalmente: Que se proceda a la no aceptación inmediata de la orden de compra por incumplimiento de plazo. Que se realice la reasignación de la compra a otro proveedor, a fin de asegurar el abastecimiento oportuno. Que se adopten las medidas administrativas pertinentes para evitar la reiteración de este tipo de situaciones. Esperamos se nos informe a la brevedad sobre las acciones que se adoptarán en este caso. Atentamente, Nombre y Cargo Claudio Reyes I. Municipalidad de Puchuncaví 📌 Este texto tiene: La estructura formal clara (como tu primer reclamo). El detalle y contexto de incumplimiento (como el ejemplo que compartiste). Una solicitud concreta de cierre de orden + reasignación.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví
Comuna Puchuncaví
Impuesto 247223,25
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Logos Kary SPA
Razón Social LOGOS KARY SPA
R.U.T. 77.663.547-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Logos Kary SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101513
Impresora de estampado en caliente3KitIMPRESORA ETIQUETAS FARMACIA Descripción impresora de etiquetas marca Zebra, modelo 230 o similar zd421, utilizada en la unidad de farmacia del CESFAM Las Ventanas para la administración y entrega de medicamentos a usuarios ,con adicional 1 tinta y 5 rollos papel que requiere, detalle adjunto para las mejores ofertas  $ 221.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.375 $ 663.375
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Total Neto $ 1.301.175
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.223
TOTAL OC $ 1.548.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.