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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4013-78-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
09-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4013-73-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Reclamo por incumplimiento de plazo de entrega no ha sido aceptada la orden de compra aun a la fecha
Orden de Compra N°: 4013-78-AG25
Estado: Enviada a proveedor
Fecha de envío: 09-06-2025 – 08:38:48
A quien corresponda:
Por medio de la presente, dejo constancia del incumplimiento en el despacho de los productos correspondientes a la Orden de Compra N.° 4013-78-AG25, emitida con fecha 23 de mayo de 2025.
En la oferta registrada en el portal Mercado Público, el proveedor comprometió:
Plazo de entrega: 3 días hábiles posteriores a la aceptación, con vencimiento el 24-05-2025 a las 14:00 horas.
Validez de la oferta: 180 días.
Garantía: 13 meses desde la aceptación.
Sin embargo, a la fecha de este reclamo, el despacho no ha sido cumplido, y la orden de compra se mantiene en estado “enviada a proveedor”.
Este incumplimiento ha generado un perjuicio grave en la gestión del servicio de salud, considerando que los productos solicitados están destinados a la atención de público y pacientes, afectando la continuidad y calidad de la prestación.
En virtud de lo anterior, solicito formalmente:
Que se proceda a la no aceptación inmediata de la orden de compra por incumplimiento de plazo.
Que se realice la reasignación de la compra a otro proveedor, a fin de asegurar el abastecimiento oportuno.
Que se adopten las medidas administrativas pertinentes para evitar la reiteración de este tipo de situaciones.
Esperamos se nos informe a la brevedad sobre las acciones que se adoptarán en este caso.
Atentamente,
Nombre y Cargo Claudio Reyes
I. Municipalidad de Puchuncaví
📌 Este texto tiene:
La estructura formal clara (como tu primer reclamo).
El detalle y contexto de incumplimiento (como el ejemplo que compartiste).
Una solicitud concreta de cierre de orden + reasignación. |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
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R.U.T. |
69.060.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví |
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Comuna |
Puchuncaví
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Impuesto |
247223,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Logos Kary SPA |
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Razón Social |
LOGOS KARY SPA
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R.U.T. |
77.663.547-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Logos Kary SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45101513
| Impresora de estampado en caliente | 3 | Kit | IMPRESORA ETIQUETAS FARMACIA
Descripción impresora de etiquetas marca Zebra, modelo 230 o similar zd421, utilizada en la unidad de farmacia del CESFAM Las Ventanas para la administración y entrega de medicamentos a usuarios ,con adicional 1 tinta y 5 rollos papel que requiere, detalle adjunto para las mejores ofertas | |
$ 221.125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 663.375
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$ 663.375
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14111537
| Papel de etiquetas | 150 | Unidad | Rollos de Etiquetas térmicas autoadhesivas de 70x100 mm 500 un, Blancas para: -impresora Zebra ¨GK420T¨. | |
$ 4.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 637.800
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$ 637.800
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Total Neto
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$ 1.301.175
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 247.223
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$ 1.548.398
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.