Orden de Compra. Nº673407-13-AG25 "PASAJES INTERCOMUNALES OCTUBRE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673407-13-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra PASAJES INTERCOMUNALES OCTUBRE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SENDA-DIRECCION REGIONAL MAGALLANES
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AEROVIAS DAP S.A.
Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANÓNIMA
R.U.T. 89.428.000-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AEROVIAS DAP S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadPASAJE AEREO PUNTA ARENAS PUERTO WILLIAMS IDA Y VUELTA PAX PILAR FUENTES GONZALEZ IDA 22/10/25 10:00 – RETORNO 24/10/2025 11:30  $ 247.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.094 $ 247.094
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadPASAJE AEREO PUNTA ARENAS PUERTO WILLIAMS IDA Y VUELTA PAX LORNA RETAMAL PALMA IDA 08/10/25 10:00 – RETORNO 10/10/2025 11:30  $ 247.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.094 $ 247.094
Total Neto $ 494.188
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 494.188

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.