Orden de Compra. Nº1754-1250-AG24 "MATERIALES PARA PSR LOS CANELOS: 1754-610-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1754-1250-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PSR LOS CANELOS: 1754-610-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Parral
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-k
Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral
Comuna Parral
Impuesto 31426
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMIJOS SPA
Razón Social ARMIJO'S SPA
R.U.T. 77.858.295-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARMIJOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141634
Válvulas de retención a bisagra2UnidadPOMELES DE 3/4POMELES DE 3/4 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
23171509
Soldadura3UnidadSOLDADURA 6011SOLDADURA 6011 $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para disc1UnidadPICAPORTE PARA CANDADOPICAPORTE PARA CANDADO $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
11101712
Aleación ferrosa1UnidadTIRA DE FIERRO ESTRIADO DE 10MMTIRA DE FIERRO ESTRIADO DE 10MM $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
30161716
Separadores de azulejos100UnidadSEPARADORES DE CERÁMICA DE 5MMSEPARADORES DE CERÁMICA DE 5MM $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
46171501
Candados1UnidadCANDADO DE 40MMCANDADO DE 40MM $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
30161705
Suelos de caucho4UnidadPISO DE GOMA ESTOPEROL 3MM DE ESPESOR 1.6 METROS DE ANCHOPISO DE GOMA ESTOPEROL 3MM DE ESPESOR 1.6 METROS DE ANCHO $ 28.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.400 $ 114.400
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo2LitroLITRO ADHESIVO DE CONTACTOLITRO ADHESIVO DE CONTACTO $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
Total Neto $ 165.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.426
TOTAL OC $ 196.826


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.456.070-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.858.295-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.