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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
717503-52-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALOJAMIENTO PUNTA ARENAS ESCUELA /Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 717503-49-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
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R.U.T. |
69.265.990-2 |
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Dirección de Facturación |
Profesora Amanda Labarca 124 piso 6 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
205960 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Profesora Amanda Labarca 124 piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hoteles Australis Ltda. |
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Razón Social |
HOTELES AUSTRALIS LIMITADA
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R.U.T. |
78.447.910-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hoteles Australis Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111501
| Hoteles | 1 | Unidad |
3 habitaciones singles superiores con INN 22 y OUT 23 de julio de 2025
1 habitación single superior con INN 21 y OUT 24 de julio de 2025
8 servicios de almuerzo y/o cena, pudiendo ser éstos entre el 21 y 24 de julio.
(entrada, fondo, postre, café y bebida gaseosa.)
1 habitación single superior con INN 21 y OUT 24 de julio de 2025
• La pasajera de esta habitación debe contar con traslado al aeropuerto (llagada – salida).
*DETALLES EN REQURIMIENTO 41-25 | |
$ 1.084.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.084.000
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$ 1.084.000
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Total Neto
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$ 1.084.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 205.960
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$ 1.289.960
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.