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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3068-41-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
14-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-8-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3068-8-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval
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R.U.T. |
61.935.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. |
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Comuna |
Concón
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Impuesto |
121619 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-05-2024 |
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Proveedor |
YPROTEC |
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Razón Social |
YPROTEC SPA
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R.U.T. |
76.311.120-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
YPROTEC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211903
| Equipo para protección | 100 | Unidad no definida | MASCARILLA PARA POLVOS | MASCARILLA PARA POLVO 3M 8220 |
$ 611,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.100
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$ 61.100
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23131507
| Tela para lijar | 1000 | Unidad | LIJA ADHESIVA GRANO 180 | DISCO STIKIT 3M ADHESIVO GRANO 180 |
$ 386,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 386.000
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$ 386.000
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23131507
| Tela para lijar | 500 | Unidad | LIJA ADHESIVA GRANO 240 | DISCO STIKIT 3M ADHESIVO GRANO 240 |
$ 386,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.000
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$ 193.000
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Total Neto
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$ 640.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 121.619
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$ 761.719
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.