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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3873-294-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3873-300-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican 1147 |
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Comuna |
Punitaqui
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Impuesto |
41325 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican 1147 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Suministros del Limari S.p.A. |
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Razón Social |
IMPLEMENTOS PARA DEPORTES DEL LIMARI S P A
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R.U.T. |
76.147.942-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Suministros del Limari S.p.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 150 | Unidad | Trozos de tortas (manjar-nuez), el producto debe ser entregado el día 5 de septiembre 2025 a las 12:30 hrs, en el Departamento de Salud | |
$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 217.500
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$ 217.500
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Total Neto
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$ 217.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.325
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$ 258.825
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.